截至2026年5月20日收盘,*ST仕净(301030)报收于11.66元,上涨0.09%,换手率11.34%,成交量22.92万手,成交额2.72亿元。
当日关注点
5月20日主力资金净流入260.82万元;游资资金净流入93.26万元;散户资金净流出354.09万元。
违规处罚提醒监管公告
5月20日*ST仕净公开信息显示,苏州仕净科技股份有限公司因涉嫌违反证券法律法规,信息披露违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
公司公告汇总国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司定期现场检查报告
国联民生证券承销保荐有限公司对苏州仕净科技股份有限公司进行了2025年度定期现场检查。检查发现,公司内部控制存在重大缺陷,会计师对其2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。同时,公司2025年度财务报告被会计师出具无法表示意见的审计报告,主要涉及应收账款、存货、资产减值等审计范围受限,以及持续经营能力存在重大不确定性。公司2025年营收同比下降69.81%,净利润亏损13.46亿元,净资产为负,已被实施退市风险警示。
国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告
国联民生证券承销保荐有限公司发布关于苏州仕净科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告。报告期内,公司内部控制存在重大缺陷,会计师事务所对其内部控制出具否定意见审计报告。公司2025年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告,主要因审计范围受限,包括应收账款函证回函率低、资产减值缺乏充分证据、存货监盘受限以及持续经营能力存在重大不确定性。公司营业收入同比下降69.81%,归属净利润大幅亏损,净资产为负,负债超过资产,持续经营能力存在重大不确定性。保荐机构已督促公司开展全面核查和整改。
国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告
国联民生证券承销保荐有限公司出具关于苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票的持续督导保荐总结报告。持续督导期至2025年12月31日届满。报告期间,公司被出具带强调事项段的无保留意见及否定意见的《内部控制审计报告》,2025年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告。保荐机构对募集资金存放与使用情况审阅后认为符合相关规定,信息披露与实际情况相符。持续督导期内无重大违规事项。
国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告
国联民生证券承销保荐有限公司于2026年5月7日对苏州仕净科技股份有限公司开展了2025年度持续督导培训,培训采用现场及线上授课与自学相结合的方式,参训人员包括公司董事、高级管理人员、部分中层管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。培训重点讲解了2025年深交所对十九个案例采取监管措施的情况,涵盖定期报告、业绩信息披露、财务事项、非经营性资金占用、权益变动、募集资金使用、交易和关联交易、未履行承诺等方面的违规情形。通过培训,参训人员加深了对上市公司规范运作和信息披露要求的理解,达到了预期培训效果。
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
苏州仕净科技股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102026023号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。公司表示将积极配合调查工作,目前经营状况正常,并将持续履行信息披露义务。指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网。
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